搜文库

海量文档免费下载

财务部自查报告 预览


  通过对不正当交易行为自查自纠文件的学习,对照自查自纠的具体内容,财务部对自身工作进行了检查评估,通过检查评估,我们认为财务部在总体工作上没有不正当交易的行为,负责的业务事项能够真实、完整的进行记录,如实、合法的进行反映。进行的重大资产处置事项,都经过领导班子集体讨论决定,严格按照财务制度和会计制度执行。在具体工作中也无不正当交易行为。
  通过财务部对自身工作进行的检查,我们发现财务管理工作中还存在需要加强和完善之处。在今后的财务管理工作中要加强以下管理:
  1、 严格按照财务制度不相容工作相分离的原则,严格财务专用章的保管、使用。
  2、 严格发票的管理、使用。
  3、 及时核对收据的开具和入帐。
  4、 现金收入及时缴存银行,不发生坐支现金,防止挪用....

🔗更多内容请下载文档

自查报告 报告 docx文件
财务部自查报告

自查报告文档

报告文档

  • 🔗免费下载
  • 返回顶部
    用户中心